目录
一、概况..............................................................................................................................................................................................................(1 )
(一)部门职责..................................................................................................................................................................................................(1 )
(二)机构设置..................................................................................................................................................................................................( 2)
二、2020年度部门决算公开表.................................................................................................................................................................. ...( 2)
三、2020年度部门决算情况说明............................................................................................................................................................... ...(14 )
(一)收入支出决算总体情况说明.................................................................................................................................................................(14 )
(二)收入决算情况说明.................................................................................................................................................................................( 14)
(三)支出决算情况说明...................................................................................................................................................................................(14 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................................................................................................( 14)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................................................................................................(15)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................................................................................(18)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................................................................(18)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................................................................................(19 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................................................................................(19)
(十)机关运行经费支出说明......................................................................................................................................................................... (20)
(十一)政府采购支出说明............................................................................................................................................................................. (20 )
(十二)国有资产占有情况说明.....................................................................................................................................................................( 20)
(十三)预算绩效情况说明..............................................................................................................................................................................(21 )
四、名词解释.................................................................................................................................................................................................... .( 26)
一、绍兴市人民政府外事办公室概况
绍兴市人民政府外事办公室贯彻落实党中央、省委和市委关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对外事、港澳工作的集中统一领导。
(一)部门职责
1. 围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究,为市委市政府的外事、港澳工作决策提出意见和建议。研究起草外事、港澳工作的规范性文件草案,拟订有关政策并组织实施和督促落实。
2. 归口管理全市外事、港澳工作。协同有关部门处理重大涉外、涉港澳事务。协调有关部门和各区、县(市)的重要外事、港澳活动。协助中央和省级有关部门开展外事、港澳工作。
3.负责管理、协调和接待国宾、党宾和其他重要外宾来绍访问或进行公务活动事务。统筹安排市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动。统筹办理市级领导的对外交往事宜。指导其他外宾的接待工作
4.归口管理各国驻华使领馆、国际组织在绍活动。负责协调全市参加各国驻华使领馆举办的活动。
5.负责协调全市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。管理全市与外国的结好工作,办理结好报批手续并负责日常联系工作。
6.归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。负责对全市因公出国、赴港澳任务审批的指导和监督。管理因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证和代办外国签证 (APEC 商务旅行卡)工作。承担领事认证工作。督促并协助有关部门对因公出国、赴港澳团组、人员进行外事、港澳政策和纪律教育。
7.负责本市与港澳特区政府之间的交往事宜。负责本市与中央政府驻港澳有关机构的联络工作。负责接待港澳特区政府重要代表团。负责与港澳特区政府派驻内地机构的联系联络事宜。协助有关部门推进我市与港澳特区在经济、社会等领域的交流与合作。
8.归口管理全市社会组织对外友好工作,统筹协调、推动指导全市社会组织开展国际交流活动,负责外国重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。
9.协助有关部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作。提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事、港澳工作的宣传材料,编辑印制外宣材料。办理市内外国记者和港澳记者事务。
10.承办市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,绍兴市人民政府外事办公室部门决算包括:办本级决算、绍兴市人民对外友好协会机关(原绍兴市人民对外友好协会促进中心)决算。
纳入绍兴市人民政府外事办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:绍兴市人民政府外事办公室(本级)、绍兴市人民对外友好协会机关(原绍兴市人民对外友好协会促进中心)。
二、2020年度部门决算公开表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(汇总) 金额单位:元
收入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,405,551.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,661,845.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 9,548.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 909,714.93 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 1,017,046.11 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 140,000.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 845,762.40 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 10,415,099.18 | 本年支出合计 | 58 | 10,574,368.85 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 168,933.95 | 年末结转和结余 | 60 | 9,664.28 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 10,584,033.13 | 总计 | 62 | 10,584,033.13 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表(分单位)
公开02表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(汇总) 金额单位:元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,415,099.18 | 10,405,551.08 |
|
|
|
| 9,548.10 |
绍兴市人民政府外事办公室(本级) | 8,400,647.67 | 8,391,099.57 |
|
|
|
| 9,548.10 |
绍兴市人民对外友好协会促进中心 | 2,014,451.51 | 2,014,451.51 |
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注:本表反映本年度取得各项收入情况。
收入决算表(分科目)
公开03表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(汇总) 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
|
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|
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201 | 一般公共服务支出 | 7,502,575.74 | 7,493,027.64 |
|
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| 9,548.10 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,502,575.74 | 7,493,027.64 |
|
|
|
| 9,548.10 |
2010301 | 行政运行 | 6,194,269.78 | 6,184,721.68 |
|
|
|
| 9,548.10 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,308,305.96 | 1,308,305.96 |
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 909,714.93 | 909,714.93 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 909,714.93 | 909,714.93 |
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 297,072.40 | 297,072.40 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407,536.62 | 407,536.62 |
|
|
|
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205,105.91 | 205,105.91 |
|
|
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210 | 卫生健康支出 | 1,017,046.11 | 1,017,046.11 |
|
|
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21004 | 公共卫生 | 682,797.50 | 682,797.50 |
|
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2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 682,797.50 | 682,797.50 |
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 334,248.61 | 334,248.61 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 159,469.92 | 159,469.92 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 174,778.69 | 174,778.69 |
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213 | 农林水支出 | 140,000.00 | 140,000.00 |
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21301 | 农业农村 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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21399 | 其他农林水支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |
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221 | 住房保障支出 | 845,762.40 | 845,762.40 |
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22102 | 住房改革支出 | 845,762.40 | 845,762.40 |
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2210201 | 住房公积金 | 686,571.00 | 686,571.00 |
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2210202 | 提租补贴 | 158.40 | 158.40 |
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2210203 | 购房补贴 | 159,033.00 | 159,033.00 |
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注:本表反映本年度取得各项收入情况。
支出决算表(分单位)
公开04表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(汇总) 金额单位:元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,574,368.85 | 8,443,265.39 | 2,131,103.46 |
|
|
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绍兴市人民政府外事办公室(本级) | 8,546,929.57 | 6,452,014.11 | 2,094,915.46 |
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|
绍兴市人民对外友好协会促进中心 | 2,027,439.28 | 1,991,251.28 | 36,188.00 |
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注:本表反映本年度各项支出情况。
支出决算表(分科目)
公开05表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(汇总) 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
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|
201 | 一般公共服务支出 | 7,661,845.41 | 6,353,539.45 | 1,308,305.96 |
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|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,661,845.41 | 6,353,539.45 | 1,308,305.96 |
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2010301 | 行政运行 | 6,353,539.45 | 6,353,539.45 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 1,308,305.96 |
| 1,308,305.96 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 909,714.93 | 909,714.93 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 909,714.93 | 909,714.93 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 297,072.40 | 297,072.40 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407,536.62 | 407,536.62 |
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205,105.91 | 205,105.91 |
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210 | 卫生健康支出 | 1,017,046.11 | 334,248.61 | 682,797.50 |
|
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|
21004 | 公共卫生 | 682,797.50 |
| 682,797.50 |
|
|
|
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 682,797.50 |
| 682,797.50 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 334,248.61 | 334,248.61 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 159,469.92 | 159,469.92 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 174,778.69 | 174,778.69 |
|
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|
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213 | 农林水支出 | 140,000.00 |
| 140,000.00 |
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21301 | 农业农村 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
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|
2130199 | 其他农业农村支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
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21399 | 其他农林水支出 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 845,762.40 | 845,762.40 |
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22102 | 住房改革支出 | 845,762.40 | 845,762.40 |
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 686,571.00 | 686,571.00 |
|
|
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2210202 | 提租补贴 | 158.40 | 158.40 |
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|
2210203 | 购房补贴 | 159,033.00 | 159,033.00 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开06表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(汇总) 金额单位:元
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,405,551.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,661,845.41 | 7,661,845.41 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
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|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 909,714.93 | 909,714.93 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 1,017,046.11 | 1,017,046.11 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 140,000.00 | 140,000.00 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 845,762.40 | 845,762.40 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 10,405,551.08 | 本年支出合计 | 59 | 10,574,368.85 | 10,574,368.85 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 168,817.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 168,817.77 |
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 10,574,368.85 | 总计 | 64 | 10,574,368.85 | 10,574,368.85 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(汇总) 金额单位:元
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 7,661,845.41 | 6,353,539.45 | 1,308,305.96 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,661,845.41 | 6,353,539.45 | 1,308,305.96 |
2010301 | 行政运行 | 6,353,539.45 | 6,353,539.45 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,308,305.96 |
| 1,308,305.96 |
208 | 社会保障和就业支出 | 909,714.93 | 909,714.93 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 909,714.93 | 909,714.93 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 297,072.40 | 297,072.40 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407,536.62 | 407,536.62 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205,105.91 | 205,105.91 |
|
210 | 卫生健康支出 | 1,017,046.11 | 334,248.61 | 682,797.50 |
21004 | 公共卫生 | 682,797.50 |
| 682,797.50 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 682,797.50 |
| 682,797.50 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 334,248.61 | 334,248.61 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 159,469.92 | 159,469.92 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 174,778.69 | 174,778.69 |
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213 | 农林水支出 | 140,000.00 |
| 140,000.00 |
21301 | 农业农村 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 845,762.40 | 845,762.40 |
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22102 | 住房改革支出 | 845,762.40 | 845,762.40 |
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2210201 | 住房公积金 | 686,571.00 | 686,571.00 |
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2210202 | 提租补贴 | 158.40 | 158.40 |
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2210203 | 购房补贴 | 159,033.00 | 159,033.00 |
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注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(汇总) 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,152,687.30 | 302 | 商品和服务支出 | 993,325.69 | 30703 | 国内债务发行费用 |
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30101 | 基本工资 | 1,046,083.00 | 30201 | 办公费 | 58,236.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |
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30102 | 津贴补贴 | 1,619,075.32 | 30202 | 印刷费 | 48,246.64 | 310 | 资本性支出 |
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30103 | 奖金 | 83,407.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 410,211.82 | 30206 | 电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30109 | 职业年金缴费 | 205,105.91 | 30207 | 邮电费 | 29,515.14 | 31006 | 大型修缮 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169,400.69 | 30208 | 取暖费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 174,107.81 | 30209 | 物业管理费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 15,257.77 | 30211 | 差旅费 | 17,419.00 | 31009 | 土地补偿 |
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30113 | 住房公积金 | 686,571.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31010 | 安置补助 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 38,961.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 2,743,466.98 | 30214 | 租赁费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 297,252.40 | 30215 | 会议费 | 15,929.80 | 31013 | 公务用车购置 |
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30301 | 离休费 | 205,222.80 | 30216 | 培训费 | 26,526.25 | 31019 | 其他交通工具购置 |
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30302 | 退休费 | 91,849.60 | 30217 | 公务接待费 | 4,125.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 8,251.50 | 31201 | 资本金注入 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 11,706.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 51,413.64 | 31204 | 费用补贴 |
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30309 | 奖励金 | 180.00 | 30229 | 福利费 | 220,350.00 | 31205 | 利息补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 257,258.40 | 399 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39906 | 赠与 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 205,387.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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人员经费合计 | 7,449,939.70 | 公用经费合计 | 993,325.69 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(汇总) 金额单位:元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 108,015.97 | 79,941.00 |
1.因公出国(境)费 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
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(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 |
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3.公务接待费 | 108,015.97 | 79,941.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般
公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(汇总) 金额单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开11表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(汇总) 金额单位:元
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1058.4万元,支出总计1058.4万元,与2019年度相比,各减少27.93万元,下降2.57%。主要原因是:一是机构人员调整,2019年外侨分离;二是2020年召开第三届国际友城大会;三是本年度因疫情影响部分外事活动和出访任务无法开展;四是根据要求控制一般性支出,项目资金压减。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1041.51万元;包括财政拨款收入1040.56万元(其中,一般公共预算1040.56万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.91%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.95万元,占收入合计0.09%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1057.44万元,其中基本支出844.33万元,占79.85%;项目支出213.11万元,占20.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1057.44万元,支出总计1057.44万元,与2019年相比,各减少28.88万元,下降2.66%。主要原因:一是机构人员调整,2019年外侨分离;二是2020年召开第三届国际友城大会;三是本年度因疫情影响部分外事活动和出访任务无法开展;四是财政要求控制一般性支出,项目资金压减。;财政拨款支出年初预算数977.73万元,完成年初预算的108.15%,主要原因一是根据要求控制一般性支出,项目资金压减;二是年终考核奖等为后期追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1057.44万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.48万元,增长1.19%。主要原因是:一是机构人员调整,2019年外侨分离;二是2020年召开第三届国际友城大会;三是本年度因疫情影响部分外事活动和出访任务无法开展;四是根据要求控制一般性支出,项目资金压减。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1057.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出766.19万元,占72.46%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出90.97万元,占8.60%;卫生健康(类)支出101.7万元,占9.62%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出14.00万元,占1.32%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出84.58万元,占8%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为977.73万元,支出决算为1057.44万元,完成年初预算的108.15%,主要原因一是根据要求控制一般性支出,项目资金压减;二是年终考核奖等为后期追加。其中:
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为377.89万元,2020年支出决算为635.35万元,完成年初预算的168.13%,决算数大于预算数的主要原因一是人员调整;二是2020年度年终奖不纳入年初预算,为后期追加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为68.28万元,决算数大于预算数的主要原因是发生疫情后,追加的疫情防控专项经费。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为414.74万元,2020年支出决算为130.83万元,完成年初预算的31.5%,决算数大于预算数的主要原因一是因疫情原因第三届友城大会线上举办,预算进行了调减;二是根据要求项目预算统一进行了调减。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2020年年初预算为19.96万元,2020年支出决算为29.71万元,完成年初预算的148.85%,决算数大于预算数的主要原因离退休慰问金不纳入年初预算,为后期追加。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为40.42万元,2020年支出决算为40.75万元,完成年初预算的100.82%,决算数大于预算数的主要原因是有新增人员,进行了预算调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2020年年初预算为17.71万元,2020年支出决算为17.48万元,完成年初预算的98.7%,年初预算数与执行数略有差异。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年年初预算为11.36万元,2020年支出决算为15.95万元,完成年初预算的140.4%,决算数大于预算数的主要原因一是有新增人员;二是市友协机关进行预算追加。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为20.35万元,2020年支出决算为20.51万元,完成年初预算的100.79%,决算数大于预算数的主要原因是有新增人员,进行了预算调整。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为14万元,决算数大于预算数的主要原因是经费不纳入预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为62.27万元,2020年支出决算为68.66万元,完成年初预算的110.26%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策要求,公积金基数调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2020年年初预算为0.02万元,2020年支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2020年年初预算为13.01万元,2020年支出决算为15.9万元,完成年初预算的122.21%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策要求,购房补贴基数调整。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出844.33万元,其中:
人员经费745万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、奖励金、住房公积金;。
公用经费99.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.81万元,支出决算为8万元,完成预算的74.01%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是疫情影响,部分外事活动无法开展;二是厉行节约、控制经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无增减;公务接待费支出决算为8万元,占100.00%,与2019年度相比,减少17万元,下降68%,主要原因一是疫情影响部分外事活动无法开展;二是厉行节约,根据要求统一调减了预算。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,2020年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为10.81万元,支出决算为8万元,完成预算的74.01%。主要用于接待国际友城交流,外宾等接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是一是疫情影响部分外事活动无法开展;二是厉行节约,根据要求统一调减了预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17团组,累计450人次。
外宾接待支出7.59万元,主要用于韩国大邱友好访问团、印尼驻沪总领事一行等接待支出,接待12团组,408人次。
其他国内公务接待支出0.41万元,主要用于浙江省外办、嘉兴外办等一行接待,接待5团组,42人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为120.52万元,支出决算为99.34万元,完成年初预算的82.43%,决算数小于预算数的主要原因控制一般性支出,厉行节约,压减经费支出;比2019年度增加2.16万元,增长2.22%,主要原因是机关人员调整。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额209.58万元,其中:政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.06万元。授予中小企业合同金额174.76万元,占政府采购支出总额的83.39%。其中,授予小微企业合同金额174.76万元,占政府采购支出总额的83.39%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,绍兴市人民政府外事办公室本部门共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,绍兴市人民政府外事办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目7个,共涉及资金199.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
组织对“市外办疫情防控专项”“第三届国际友城大会”等2个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出181.08万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“未委托第三方机构或单位内评审机构)开展绩效评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果
绍兴市人民政府外事办公室在2020年度单位决算中反映市外办疫情防控专项及第三届国际友城大会项目绩效自评结果。
市外办疫情防控专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为68.28万元,执行数为68.28万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:一是为应对新冠肺炎境外疫情输入,自2 月 28 日起,我办接机接站组全力投入接机转运保障工作,实行闭环运行,严格实施全程受控入浙来绍,点对点车辆接送和转运,确保安全、有序、顺畅完成接机接站任务;二是为保障境外疫情输入人员接机接站工作,采购翻译机。
发现的问题及原因:需及时与财政部门沟通,做好临时追加经费的资金申请,特别是资产采购需加强计划。
下一步改进措施:一是做好接机接站数据整理工作;二是加强资产采购的计划性,查漏补缺,制定规范的采购流程。
绩效自评表
一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 接运人数 | 完成来绍入境人员需要的转运人数 | 1778人 | 30 | 30 |
产出指标 | 采购程序完整性 | 政府采购全部程序到位 | 政府采购规范操作 | 20 | 20 |
效益指标 | 社会综合稳定 | 确保人员接送,疫情不扩散 | 圆满完成 | 30 | 30 |
服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
第三届国际友城大会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为115万元,执行数为112.8万元,完成预算的98.09%。
项目绩效目标完成情况:11月13日,通过网上视频连线和线下主场活动相结合形式成功举办第三届国际友城大会,14个国家的20个国际友城市长连线参会,东帝汶驻华大使、马里驻华大使等来自21个国家的驻华使领馆官员和商务机构代表、荣誉市民、海外侨领、外籍专家等150余位嘉宾,以及市四套班子主要领导及相关市领导、外交部亚洲司、省友协领导出席主会场活动。一是市长盛阅春与5位国际友城市长围绕后疫情时代城市管理、经济社会发展等主题在市长论坛上发言;二是线上线下签订友城结好、经贸、社会事业等合作项目12个,共同发布《绍兴倡议》,就加强公共卫生、经贸科技、人文互鉴、民生改善、合作交流机制达成共识。大会形式新颖、组织周到,得到了与会嘉宾的高度赞赏和市领导及上级与会领导的充分肯定,受到了中新网、央广网、环球网、浙江日报等市内外媒体、网站的关注和报道,进一步提升了绍兴外事的影响力,提高了城市的国际知名度。
发现的问题及原因:一是重大外事活动涉及面广,时间安排计划性较难,而预算上年已作出,如何加强统筹协调,增强计划性,有待不断改进。
下一步改进措施:一是认真做好重大外事工作计划和预算安排工作,提前谋划,增强活动的计划性;二是及时做好预算调整工作,确保预算执行有效规范运行。
绩效自评表
一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 按财政相关文件规定 | 接待标准 | 符合标准 | 10 | 10 |
产出指标 | 资金使用符合规定 | 资金使用合规率 | 合规 | 10 | 10 |
产出指标 | 400人 | 活动人数 | 150余人 | 10 | 8 |
产出指标 | 5天 | 活动天数 | 0.5天 | 10 | 9 |
产出指标 | 采购程序符合规定 | 采购程序 | 符合规定 | 10 | 10 |
效益指标 | 提升国际影响 | 提升城市国际影响 | 展现绍兴对外开放成就,扩大绍兴知名度 | 30 | 30 |
服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 98.09% | 10 | 10 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
绍兴市人民政府外事办公室
(本级)
2020年度单位决算
目录
一、概况..............................................................................................................................................................................................( 1)
(一)单位职责..................................................................................................................................................................................( 1)
(二)机构设置.......................................................................................................................................................................... .......( 2)
二、2020年度单位决算公开表.................................................................................................................................................... . ( 3)
三、2020年度单位决算情况说明................................................................................................................................................ (15)
(一)收入支出决算总体情况说明................................................................................................................................................(15)
(二)收入决算情况说明.................................................................................................................................................................( 15)
(三)支出决算情况说明.................................................................................................................................................................(15)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................................................................( 15)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................................................................(16)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................................................................( 19)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................................................................(20)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................................................................................(20)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................................................................(20)
(十)机关运行经费支出说明.........................................................................................................................................................(22)
(十一)政府采购支出说明.............................................................................................................................................................(22)
(十二)国有资产占有情况说明....................................................................................................................................................( 22)
(十三)预算绩效情况说明..............................................................................................................................................................(22)
四、名词解释.....................................................................................................................................................................................( 27)
一、绍兴市人民政府外事办公室概况
绍兴市人民政府外事办公室贯彻落实党中央、省委和市委关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对外事、港澳工作的集中统一领导。
(一)单位职责
1. 围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究,为市委市政府的外事、港澳工作决策提出意见和建议。研究起草外事、港澳工作的规范性文件草案,拟订有关政策并组织实施和督促落实。
2. 归口管理全市外事、港澳工作。协同有关部门处理重大涉外、涉港澳事务。协调有关部门和各区、县(市)的重要外事、港澳活动。协助中央和省级有关部门开展外事、港澳工作。
3.负责管理、协调和接待国宾、党宾和其他重要外宾来绍访问或进行公务活动事务。统筹安排市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动。统筹办理市级领导的对外交往事宜。指导其他外宾的接待工作
4.归口管理各国驻华使领馆、国际组织在绍活动。负责协调全市参加各国驻华使领馆举办的活动。
5.负责协调全市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。管理全市与外国的结好工作,办理结好报批手续并负责日常联系工作。
6.归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。负责对全市因公出国、赴港澳任务审批的指导和监督。管理因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证和代办外国签证 (APEC 商务旅行卡)工作。承担领事认证工作。督促并协助有关部门对因公出国、赴港澳团组、人员进行外事、港澳政策和纪律教育。
7.负责本市与港澳特区政府之间的交往事宜。负责本市与中央政府驻港澳有关机构的联络工作。负责接待港澳特区政府重要代表团。负责与港澳特区政府派驻内地机构的联系联络事宜。协助有关部门推进我市与港澳特区在经济、社会等领域的交流与合作。
8.归口管理全市社会组织对外友好工作,统筹协调、推动指导全市社会组织开展国际交流活动,负责外国重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。
9.协助有关部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作。提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事、港澳工作的宣传材料,编辑印制外宣材料。办理市内外国记者和港澳记者事务。
10.承办市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
绍兴市人民政府外事办公室内设机构有:综合处、国际交流处、出国管理处、领事签证处。
二、2020年度单位决算公开表
支出决算表(分科目)
公开05表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(本级) 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
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201 | 一般公共服务支出 | 6,101,134.05 | 4,829,016.09 | 1,272,117.96 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,101,134.05 | 4,829,016.09 | 1,272,117.96 |
|
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|
2010301 | 行政运行 | 4,829,016.09 | 4,829,016.09 |
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|
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,272,117.96 |
| 1,272,117.96 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 755,317.73 | 755,317.73 |
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 755,317.73 | 755,317.73 |
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|
2080501 | 行政单位离退休 | 290,518.40 | 290,518.40 |
|
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|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309,866.22 | 309,866.22 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154,933.11 | 154,933.11 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 941,535.39 | 258,737.89 | 682,797.50 |
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 682,797.50 |
| 682,797.50 |
|
|
|
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 682,797.50 |
| 682,797.50 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 258,737.89 | 258,737.89 |
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|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 117,610.08 | 117,610.08 |
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 141,127.81 | 141,127.81 |
|
|
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|
213 | 农林水支出 | 140,000.00 |
| 140,000.00 |
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|
|
21301 | 农业农村 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
|
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
|
|
|
2139999 | 其他农林水支出 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 608,942.40 | 608,942.40 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 608,942.40 | 608,942.40 |
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|
2210201 | 住房公积金 | 518,499.00 | 518,499.00 |
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|
2210202 | 提租补贴 | 158.40 | 158.40 |
|
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|
2210203 | 购房补贴 | 90,285.00 | 90,285.00 |
|
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|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。
收入决算表(分单位)
公开02表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(本级) 金额单位:元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,400,647.67 | 8,391,099.57 |
|
|
|
| 9,548.10 |
绍兴市人民政府外事办公室(本级) | 8,400,647.67 | 8,391,099.57 |
|
|
|
| 9,548.10 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
收入决算表(分科目)
公开03表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(本级) 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 5,954,852.15 | 5,945,304.05 |
|
|
|
| 9,548.10 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,954,852.15 | 5,945,304.05 |
|
|
|
| 9,548.10 |
2010301 | 行政运行 | 4,682,734.19 | 4,673,186.09 |
|
|
|
| 9,548.10 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,272,117.96 | 1,272,117.96 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 755,317.73 | 755,317.73 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 755,317.73 | 755,317.73 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 290,518.40 | 290,518.40 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309,866.22 | 309,866.22 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154,933.11 | 154,933.11 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 941,535.39 | 941,535.39 |
|
|
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 682,797.50 | 682,797.50 |
|
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|
|
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 682,797.50 | 682,797.50 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 258,737.89 | 258,737.89 |
|
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 117,610.08 | 117,610.08 |
|
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|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 141,127.81 | 141,127.81 |
|
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|
|
213 | 农林水支出 | 140,000.00 | 140,000.00 |
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21301 | 农业农村 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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21399 | 其他农林水支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |
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|
221 | 住房保障支出 | 608,942.40 | 608,942.40 |
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22102 | 住房改革支出 | 608,942.40 | 608,942.40 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 518,499.00 | 518,499.00 |
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|
2210202 | 提租补贴 | 158.40 | 158.40 |
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2210203 | 购房补贴 | 90,285.00 | 90,285.00 |
|
|
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注:本表反映本年度取得各项收入情况。
支出决算表(分单位)
公开04表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(本级) 金额单位:元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,546,929.57 | 6,452,014.11 | 2,094,915.46 |
|
|
|
绍兴市人民政府外事办公室(本级) | 8,546,929.57 | 6,452,014.11 | 2,094,915.46 |
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。
支出决算表(分科目)
公开05表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(本级) 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
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|
201 | 一般公共服务支出 | 6,101,134.05 | 4,829,016.09 | 1,272,117.96 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,101,134.05 | 4,829,016.09 | 1,272,117.96 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 4,829,016.09 | 4,829,016.09 |
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,272,117.96 |
| 1,272,117.96 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 755,317.73 | 755,317.73 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 755,317.73 | 755,317.73 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 290,518.40 | 290,518.40 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309,866.22 | 309,866.22 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154,933.11 | 154,933.11 |
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210 | 卫生健康支出 | 941,535.39 | 258,737.89 | 682,797.50 |
|
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|
21004 | 公共卫生 | 682,797.50 |
| 682,797.50 |
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|
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 682,797.50 |
| 682,797.50 |
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 258,737.89 | 258,737.89 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 117,610.08 | 117,610.08 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 141,127.81 | 141,127.81 |
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|
213 | 农林水支出 | 140,000.00 |
| 140,000.00 |
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21301 | 农业农村 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
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21399 | 其他农林水支出 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
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221 | 住房保障支出 | 608,942.40 | 608,942.40 |
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22102 | 住房改革支出 | 608,942.40 | 608,942.40 |
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2210201 | 住房公积金 | 518,499.00 | 518,499.00 |
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2210202 | 提租补贴 | 158.40 | 158.40 |
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2210203 | 购房补贴 | 90,285.00 | 90,285.00 |
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注:本表反映本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开06表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(本级 金额单位:元
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,391,099.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,101,134.05 | 6,101,134.05 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 755,317.73 | 755,317.73 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 941,535.39 | 941,535.39 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 140,000.00 | 140,000.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 608,942.40 | 608,942.40 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 8,391,099.57 | 本年支出合计 | 59 | 8,546,929.57 | 8,546,929.57 |
|
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年初财政拨款结转和结余 | 28 | 155,830.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 155,830.00 |
| 61 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 8,546,929.57 | 总计 | 64 | 8,546,929.57 | 8,546,929.57 |
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注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(本级) 金额单位:元
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
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|
201 | 一般公共服务支出 | 6,101,134.05 | 4,829,016.09 | 1,272,117.96 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,101,134.05 | 4,829,016.09 | 1,272,117.96 |
2010301 | 行政运行 | 4,829,016.09 | 4,829,016.09 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,272,117.96 |
| 1,272,117.96 |
208 | 社会保障和就业支出 | 755,317.73 | 755,317.73 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 755,317.73 | 755,317.73 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 290,518.40 | 290,518.40 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309,866.22 | 309,866.22 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154,933.11 | 154,933.11 |
|
210 | 卫生健康支出 | 941,535.39 | 258,737.89 | 682,797.50 |
21004 | 公共卫生 | 682,797.50 |
| 682,797.50 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 682,797.50 |
| 682,797.50 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 258,737.89 | 258,737.89 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 117,610.08 | 117,610.08 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 141,127.81 | 141,127.81 |
|
213 | 农林水支出 | 140,000.00 |
| 140,000.00 |
21301 | 农业农村 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 608,942.40 | 608,942.40 |
|
22102 | 住房改革支出 | 608,942.40 | 608,942.40 |
|
2210201 | 住房公积金 | 518,499.00 | 518,499.00 |
|
2210202 | 提租补贴 | 158.40 | 158.40 |
|
2210203 | 购房补贴 | 90,285.00 | 90,285.00 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(本级) 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,374,659.62 | 302 | 商品和服务支出 | 786,656.09 | 30703 | 国内债务发行费用 |
|
30101 | 基本工资 | 812,707.00 | 30201 | 办公费 | 50,228.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |
|
30102 | 津贴补贴 | 1,166,795.32 | 30202 | 印刷费 | 40,866.64 | 310 | 资本性支出 |
|
30103 | 奖金 | 64,550.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309,866.22 | 30206 | 电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 154,933.11 | 30207 | 邮电费 | 26,875.55 | 31006 | 大型修缮 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126,648.34 | 30208 | 取暖费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 141,127.81 | 30209 | 物业管理费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,208.84 | 30211 | 差旅费 | 13,747.50 | 31009 | 土地补偿 |
|
30113 | 住房公积金 | 518,499.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 35,181.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 2,068,323.98 | 30214 | 租赁费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 290,698.40 | 30215 | 会议费 | 15,929.80 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30301 | 离休费 | 205,222.80 | 30216 | 培训费 | 22,706.80 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30302 | 退休费 | 85,295.60 | 30217 | 公务接待费 | 4,125.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 6,651.50 | 31201 | 资本金注入 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 5,570.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 38,840.18 | 31204 | 费用补贴 |
|
30309 | 奖励金 | 180.00 | 30229 | 福利费 | 156,630.00 | 31205 | 利息补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 204,330.90 | 399 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39906 | 赠与 |
|
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 164,973.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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人员经费合计 | 5,665,358.02 | 公用经费合计 | 786,656.09 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(本级) 金额单位:元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 79,360.97 | 66,253.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
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(1)公务用车购置费 |
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|
(2)公务用车运行维护费 |
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3.公务接待费 | 79,360.97 | 66,253.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(本级) 金额单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开11表
编制单位:绍兴市人民政府外事办公室(本级) 金额单位:元
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
三、2020年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计855.66万元,支出总计855.66万元,与2019年度相比,各减少23.71万元,下降26.96%。主要原因是:一是机构人员调整,2019年外侨分离;二是2020年召开第三届国际友城大会;三是本年度因疫情影响部分外事活动和出访任务无法开展;四是根据要求控制一般性支出,项目资金压减。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计840.06万元;包括财政拨款收入839.11万元(其中,一般公共预算839.11万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.89%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.95万元,占收入合计0.11%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计854.69万元,其中基本支出645.20万元,占75.49%;项目支出209.49万元,占24.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计854.69万元,支出总计854.69万元,与2019年相比,各减少24.66万元下降28.04%。主要原因:一是机构人员调整,2019年外侨分离;二是2020年召开第三届国际友城大会;三是本年度因疫情影响部分外事活动和出访任务无法开展;四是财政要求控制一般性支出,项目资金压减。;财政拨款支出年初预算数841.54万元,完成年初预算的101.56%,主要原因一是根据要求控制一般性支出,项目资金压减;二是年终考核奖等为后期追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出854.69万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.57万元,增长1.37%。主要原因是:一是机构人员调整,2019年外侨分离;二是2020年召开第三届国际友城大会;三是本年度因疫情影响部分外事活动和出访任务无法开展;四是根据要求控制一般性支出,项目资金压减。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出854.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出610.11万元,占71.38%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出75.53万元,占8.84%;卫生健康(类)支出94.15万元,占11.02%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出14.00万元,占1.64%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出60.9万元,占7.12%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.54万元,支出决算为854.69万元,完成年初预算的101.56%,主要原因一是根据要求控制一般性支出,项目资金压减;二是年终考核奖等为后期追加。其中:
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为285.02万元,2020年支出决算为482.9万元,完成年初预算的169.43%,决算数大于预算数的主要原因一是人员调整;二是2020年度年终奖不纳入年初预算,为后期追加。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为410.13万元,2020年支出决算为127.21万元,完成年初预算的31.02%,决算数大于预算数的主要原因一是因疫情原因第三届友城大会线上举办,预算进行了调减;二是根据要求项目预算统一进行了调减。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2020年年初预算为19.95万元,2020年支出决算为29.05万元,完成年初预算的145.61%,决算数大于预算数的主要原因离退休慰问金不纳入年初预算,为后期追加。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为30.65万元,2020年支出决算为30.98万元,完成年初预算的101.08%,决算数大于预算数的主要原因是有新增人员,进行了预算调整。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为68.28万元,决算数大于预算数的主要原因是发生疫情后,追加的疫情防控专项经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2020年年初预算为14.23万元,2020年支出决算为14.11万元,完成年初预算的99.16%,年初预算数与执行数略有差异。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年年初预算为11.36万元,2020年支出决算为11.76万元,完成年初预算的103.52%,决算数大于预算数的主要原因是有新增人员,进行了预算调整。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为15.32万元,2020年支出决算为15.49万元,完成年初预算的101.11%,决算数大于预算数的主要原因是有新增人员,进行了预算调整。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为14万元,决算数大于预算数的主要原因是经费不纳入预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为47.49万元,2020年支出决算为51.85万元,完成年初预算的109.18%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策要求,公积金基数调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2020年年初预算为0.02万元,2020年支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2020年年初预算为7.37万元,2020年支出决算为9.03万元,完成年初预算的122.52%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策要求,购房补贴基数调整。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出645.20万元,其中:
人员经费566.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、奖励金、住房公积金;。
公用经费78.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.94万元,支出决算为6.63万元,完成预算的83.50%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是疫情影响,部分外事活动无法开展;二是厉行节约、控制经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无增减;公务接待费支出决算为6.63万元,占100.00%,与2019年度相比,减少15.62万元,下降70.2%,主要原因一是疫情影响部分外事活动无法开展;二是厉行节约,根据要求统一调减了预算。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,2020年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为7.94万元,支出决算为6.63万元,完成预算的83.50%。主要用于接待国际友城交流,外宾等接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是一是疫情影响部分外事活动无法开展;二是厉行节约,根据要求统一调减了预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15团组,累计332人次。
外宾接待支出6.21万元,主要用于韩国大邱友好访问团、印尼驻沪总领事一行等接待支出,接待10团组,290人次。
其他国内公务接待支出0.41万元,主要用于浙江省外办、嘉兴外办等一行接待,接待5团组,42人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为91.43万元,支出决算为78.67万元,完成年初预算的86.04%,决算数小于预算数的主要原因控制一般性支出,厉行节约,压减经费支出;比2019年度增加1.92万元,增长2.5%,主要原因是机关人员调整。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额208.41万元,其中:政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.89万元。授予中小企业合同金额173.59万元,占政府采购支出总额的83.29%。其中,授予小微企业合同金额173.59万元,占政府采购支出总额的83.29%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,绍兴市人民政府外事办公室本级单位共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,绍兴市人民政府外事办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金195.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
组织对“市外办疫情防控专项”“第三届国际友城大会”等2个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出181.08万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“未委托第三方机构或单位内评审机构)开展绩效评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,
绍兴市人民政府外事办公室在2020年度单位决算中反映市外办疫情防控专项及第三届国际友城大会项目绩效自评结果。
市外办疫情防控专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为68.28万元,执行数为68.28万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:一是为应对新冠肺炎境外疫情输入,自2 月 28 日起,我办接机接站组全力投入接机转运保障工作,实行闭环运行,严格实施全程受控入浙来绍,点对点车辆接送和转运,确保安全、有序、顺畅完成接机接站任务;二是为保障境外疫情输入人员接机接站工作,采购翻译机。
发现的问题及原因:需及时与财政部门沟通,做好临时追加经费的资金申请,特别是资产采购需加强计划。
下一步改进措施:一是做好接机接站数据整理工作;二是加强资产采购的计划性,查漏补缺,制定规范的采购流程。
绩效自评表
一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 接运人数 | 完成来绍入境人员需要的转运人数 | 1778人 | 30 | 30 |
产出指标 | 采购程序完整性 | 政府采购全部程序到位 | 政府采购规范操作 | 20 | 20 |
效益指标 | 社会综合稳定 | 确保人员接送,疫情不扩散 | 圆满完成 | 30 | 30 |
服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
第三届国际友城大会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为115万元,执行数为112.8万元,完成预算的98.09%。
项目绩效目标完成情况:11月13日,通过网上视频连线和线下主场活动相结合形式成功举办第三届国际友城大会,14个国家的20个国际友城市长连线参会,东帝汶驻华大使、马里驻华大使等来自21个国家的驻华使领馆官员和商务机构代表、荣誉市民、海外侨领、外籍专家等150余位嘉宾,以及市四套班子主要领导及相关市领导、外交部亚洲司、省友协领导出席主会场活动。一是市长盛阅春与5位国际友城市长围绕后疫情时代城市管理、经济社会发展等主题在市长论坛上发言;二是线上线下签订友城结好、经贸、社会事业等合作项目12个,共同发布《绍兴倡议》,就加强公共卫生、经贸科技、人文互鉴、民生改善、合作交流机制达成共识。大会形式新颖、组织周到,得到了与会嘉宾的高度赞赏和市领导及上级与会领导的充分肯定,受到了中新网、央广网、环球网、浙江日报等市内外媒体、网站的关注和报道,进一步提升了绍兴外事的影响力,提高了城市的国际知名度。
发现的问题及原因:一是重大外事活动涉及面广,时间安排计划性较难,而预算上年已作出,如何加强统筹协调,增强计划性,有待不断改进。
下一步改进措施:一是认真做好重大外事工作计划和预算安排工作,提前谋划,多方沟通,增强活动的计划性;二是做好预算的及时调整工作,确保预算执行有效规范运行。
绩效自评表
一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 按财政相关文件规定 | 接待标准 | 符合标准 | 10 | 10 |
产出指标 | 资金使用符合规定 | 资金使用合规率 | 合规 | 10 | 10 |
产出指标 | 400人 | 活动人数 | 150余人 | 10 | 8 |
产出指标 | 5天 | 活动天数 | 0.5天 | 10 | 9 |
产出指标 | 采购程序符合规定 | 采购程序 | 符合规定 | 10 | 10 |
效益指标 | 提升国际影响 | 提升城市国际影响 | 展现绍兴对外开放成就,扩大绍兴知名度 | 30 | 30 |
服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 98.09% | 10 | 10 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.单位评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
绍兴市人民对外友好协会机关
(原绍兴市人民对外友好协会促进中心)
2020年度单位决算
目录
一、概况....................................................................................................................................................................................................................(1)
(一)单位职责........................................................................................................................................................................................................(1)
(二)机构设置........................................................................................................................................................................................................(1)
二、2020年度单位决算公开表...........................................................................................................................................................................(2)
三、2020年度单位决算情况说明......................................................................................................................................................................(14)
(一)收入支出决算总体情况说明.......................................................................................................................................................................(14)
(二)收入决算情况说明........................................................................................................................................................................................(14)
(三)支出决算情况说明........................................................................................................................................................................................(14)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................................................................................................(14)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................................................................................................(15)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................................................................................................(17)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................................................................................................................(18)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................................................................................................(18)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................................................................................................(19)
(十)机关运行经费支出说明....................................................................................................................................................................................(20)
(十一)政府采购支出说明........................................................................................................................................................................................(20)
(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................................................................................................................(20)
(十三)预算绩效情况说明.......................................................................................................................................................................................(21)
四、名词解释..............................................................................................................................................................................................................( 25)
一、绍兴市人民对外友好协会机关(原绍兴市人民对外友好协会促进中心)概况
市友协贯彻落实党中央、省委和市委关于外事工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持党的集中统一领导,自觉服从服务党中央、省委和市委工作大局,增强政治性、先进性、群众性,去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。
(一)单位职责
1. 推动同各国对华友好组织和各界人士建立并发展友好合作关系,增进绍兴市人民与各国人民之间的相互了解和友谊。
2.开展国际民间友好工作,促进民间国际合作,为我市经济、文化、教育、体育、卫生、科技、环保等领域对外交流合作牵线搭桥。
3.邀请和接待国外友好团体来绍访问,组织友好代表团出访,举办友好交流活动和展览。
4.开展青少年国际交往和友好交流活动,培养民间友好事业的接班人。
5.指导区、县(市)友协开展工作,为市内有关部门、各区、县(市)与国外建立友好交流关系或友好城市关系提供涉外服务和帮助。
6.负责友协网上平台建设。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
绍兴市人民对外友好协会机关(原绍兴市人民对外友好协会促进中心)内设机构有:办公室。
二、2020年度部单位决算公开表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:绍兴市人民对外友好协会促进中心 金额单位:元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,014,451.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,560,711.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 154,397.20 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 75,510.72 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 236,820.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 2,014,451.51 | 本年支出合计 | 58 | 2,027,439.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 12,987.77 | 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 2,027,439.28 | 总计 | 62 | 2,027,439.28 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表(分单位)
公开02表
编制单位:绍兴市人民对外友好协会促进中心 金额单位:元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,014,451.51 | 2,014,451.51 |
|
|
|
|
|
绍兴市人民对外友好协会促进中心 | 2,014,451.51 | 2,014,451.51 |
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
收入决算表(分科目)
公开03表
编制单位:绍兴市人民对外友好协会促进中心 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 1,547,723.59 | 1,547,723.59 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,547,723.59 | 1,547,723.59 |
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 1,511,535.59 | 1,511,535.59 |
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 36,188.00 | 36,188.00 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 154,397.20 | 154,397.20 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154,397.20 | 154,397.20 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 6,554.00 | 6,554.00 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97,670.40 | 97,670.40 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,172.80 | 50,172.80 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 75,510.72 | 75,510.72 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 75,510.72 | 75,510.72 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 41,859.84 | 41,859.84 |
|
|
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|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 33,650.88 | 33,650.88 |
|
|
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|
221 | 住房保障支出 | 236,820.00 | 236,820.00 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 236,820.00 | 236,820.00 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 168,072.00 | 168,072.00 |
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 68,748.00 | 68,748.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
支出决算表(分单位)
公开04表
编制单位:绍兴市人民对外友好协会促进中心 金额单位:元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,027,439.28 | 1,991,251.28 | 36,188.00 |
|
|
|
绍兴市人民对外友好协会促进中心 | 2,027,439.28 | 1,991,251.28 | 36,188.00 |
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。
支出决算表(分科目)
公开05表
编制单位:绍兴市人民对外友好协会促进中心 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 1,560,711.36 | 1,524,523.36 | 36,188.00 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,560,711.36 | 1,524,523.36 | 36,188.00 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 1,524,523.36 | 1,524,523.36 |
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 36,188.00 |
| 36,188.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 154,397.20 | 154,397.20 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154,397.20 | 154,397.20 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 6,554.00 | 6,554.00 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97,670.40 | 97,670.40 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,172.80 | 50,172.80 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 75,510.72 | 75,510.72 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 75,510.72 | 75,510.72 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 41,859.84 | 41,859.84 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 33,650.88 | 33,650.88 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 236,820.00 | 236,820.00 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 236,820.00 | 236,820.00 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 168,072.00 | 168,072.00 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 68,748.00 | 68,748.00 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开06表
编制单位:绍兴市人民对外友好协会促进中心 金额单位:元
收入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,014,451.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,560,711.36 | 1,560,711.36 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 154,397.20 | 154,397.20 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 75,510.72 | 75,510.72 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 236,820.00 | 236,820.00 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 2,014,451.51 | 本年支出合计 | 59 | 2,027,439.28 | 2,027,439.28 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12,987.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 12,987.77 |
| 61 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 2,027,439.28 | 总计 | 64 | 2,027,439.28 | 2,027,439.28 |
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注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位:绍兴市人民对外友好协会促进中心 金额单位:元
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1,560,711.36 | 1,524,523.36 | 36,188.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,560,711.36 | 1,524,523.36 | 36,188.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,524,523.36 | 1,524,523.36 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 36,188.00 |
| 36,188.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 154,397.20 | 154,397.20 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154,397.20 | 154,397.20 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 6,554.00 | 6,554.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97,670.40 | 97,670.40 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,172.80 | 50,172.80 |
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210 | 卫生健康支出 | 75,510.72 | 75,510.72 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 75,510.72 | 75,510.72 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 41,859.84 | 41,859.84 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 33,650.88 | 33,650.88 |
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221 | 住房保障支出 | 236,820.00 | 236,820.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 236,820.00 | 236,820.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 168,072.00 | 168,072.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 68,748.00 | 68,748.00 |
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注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位:绍兴市人民对外友好协会促进中心 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,778,027.68 | 302 | 商品和服务支出 | 206,669.60 | 30703 | 国内债务发行费用 |
|
30101 | 基本工资 | 233,376.00 | 30201 | 办公费 | 8,008.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |
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30102 | 津贴补贴 | 452,280.00 | 30202 | 印刷费 | 7,380.00 | 310 | 资本性支出 |
|
30103 | 奖金 | 18,857.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100,345.60 | 30206 | 电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30109 | 职业年金缴费 | 50,172.80 | 30207 | 邮电费 | 2,639.59 | 31006 | 大型修缮 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42,752.35 | 30208 | 取暖费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32,980.00 | 30209 | 物业管理费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 4,048.93 | 30211 | 差旅费 | 3,671.50 | 31009 | 土地补偿 |
|
30113 | 住房公积金 | 168,072.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31010 | 安置补助 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3,780.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 675,143.00 | 30214 | 租赁费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,554.00 | 30215 | 会议费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 3,819.45 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30302 | 退休费 | 6,554.00 | 30217 | 公务接待费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 1,600.00 | 31201 | 资本金注入 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 6,136.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 12,573.46 | 31204 | 费用补贴 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 63,720.00 | 31205 | 利息补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 52,927.50 | 399 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39906 | 赠与 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40,414.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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人员经费合计 | 1,784,581.68 | 公用经费合计 | 206,669.60 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位:绍兴市人民对外友好协会促进中心 金额单位:元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 28,655.00 | 13,688.00 |
1.因公出国(境)费 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
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(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 |
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3.公务接待费 | 28,655.00 | 13,688.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
编制单位:绍兴市人民对外友好协会促进中心 金额单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开11表
编制单位:绍兴市人民对外友好协会促进中心 金额单位:元
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
三、2020年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计202.74万元,支出总计202.74万元,与2019年度相比,各减少4.22万元,下降2.08%。主要原因是:本年度因疫情影响部分友协交往活动无法开展,控制一般性支出等影响下,导致一般公共服务预算支出有所下降。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计201.45万元;包括财政拨款收入201.45万元(其中,一般公共预算201.45万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计202.74万元,其中基本支出199.12万元,占98.21%;项目支出3.62万元,占1.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计202.74万元,支出总计202.74万元,与2019年相比,各减少4.22万元,下降2.08%。主要原因是本年度因疫情影响部分友协交往活动无法开展,控制一般性支出等影响下,导致一般公共服务预算支出有所下降;财政拨款支出年初预算数136.2万元,完成年初预算的148.85%,主要原因是年终考核奖等补贴为后期追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出202.74万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增长0.9万元,下增长0.45%。基本保持2019年支出水平。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出202.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出156.07万元,占76.98%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.44万元,占7.62%;卫生健康(类)支出7.55万元,占3.72%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出23.68万元,占11.68%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.2万元,支出决算为202.74万元,完成年初预算的148.85%,主要原因是年终考核奖等补贴为后期追加。其中:
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为92.87万元,2020年支出决算为152.45万元,完成年初预算的164.15%,决算数大于预算数的主要原因2020年度年终奖不纳入年初预算,为后期追加。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为4.62万元,2020年支出决算为3.62万元,完成年初预算的78.35%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约、部分预算项目压减预算。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2020年年初预算为0.01万元,2020年支出决算为0.66万元,决算数大于预算数的主要原因离退休慰问金不纳入年初预算,为后期追加。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为9.77万元,2020年支出决算为9.77万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2020年年初预算为3.48万元,2020年支出决算为3.36万元,完成年初预算的96.55%,年初预算数与执行略有差异。。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为4.19万元,主要是年初预算未安排,年中进行了预算追加。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为5.03万元,2020年支出决算为5.02万元,完成年初预算的99.8%,年初预算数与执行略有差异。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为14.79万元,2020年支出决算为16.81万元,完成年初预算的113.66%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整,进行了预算追加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2020年年初预算为5.65万元,2020年支出决算为6.87万元,完成年初预算的121.59%,决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数调整。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出199.13万元,其中:
人员经费178.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。
公用经费20.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政收支安排,故无相关数据。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政收支安排,故无相关数据。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.87万元,支出决算为1.37万元,完成预算的47.74%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度因疫情影响部分友协交往活动无法开展。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无增减;公务接待费支出决算为1.37万元,占100.00%,与2019年度相比,减少1.38万元,下降50.18%,主要原因是因疫情影响部分友协交往活动无法开展。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。本年因疫情影响,未发生因公出国(境)费用。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为2.87万元,支出决算为1.37万元,完成预算的47.74%。主要用于接待在绍国际友人参与活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响部分友协交往活动无法开展,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组,累计118人次。
外宾接待支出1.37万元,主要用于组织在绍兴国际友人参与活动,接待2团组,118人次。
其他国内公务接待支出0万元,无国内团组接待。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为29.09万元,支出决算为20.67万元,完成年初预算的71.06%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压缩经费支出;比2019年度增加0.24万元,增长1.17%,与2019年比略有增长。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额1.17万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,绍兴市人民对外友好协会机关(原绍兴市人民对外友好协会促进中心)2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金3.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金项目。
本年无部门评价。其中,未委托第三方机构或单位内评审机构开展绩效评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
绍兴市人民对外友好协会机关(原绍兴市人民对外友好协会促进中心)在2020年度单位决算中反映友协业务经费及友协接待经费项目绩效自评结果。
友协业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2.25万元,执行数为2.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:组织绍兴印象-国际友人走近上虞越窑青瓷活动。发现的问题及原因:活动方案尽量提前谋划,活动的经验总结需加强。下一步改进措施:一是提前制定工作计划,对全年工作进行科学安排;二是查漏补缺,使活动方案更加科学。
绩效自评表
一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 经费使用合规性 | 经费支出标准 | 符合标准 | 10 | 10 |
产出指标 | 活动形式 | 活动内容丰富 | 形式多样 | 10 | 10 |
产出指标 | 活动参加人数 | 80人 | 100人 | 10 | 10 |
产出指标 | 开展友协活动次数 | 2次 | 2次 | 20 | 20 |
效益指标 | 扩大城市影响力 | 社会效益 | 城市影响力有所提升 | 15 | 15 |
效益指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 加深国际交往、扩大朋友圈 | 15 | 15 |
服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
友协接待经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分77分,自评结论为“中”。项目全年预算数为2.37万元,执行数为1.37万元,完成预算的57.81%。项目绩效目标完成情况:一是组织绍兴印象-国际友人走近上虞越窑青瓷活动;二是组织在绍国际友人迎新茶话会。发现的问题及原因:外事活动涉及面广,时间安排计划性较难,而预算上年已作出,如何加强统筹,增强计划性,有待改进。下一步改进措施:认真做好活动计划和预算安排工作,提前谋划、多方沟通、了解信息,做好年初预算,确保预算规范有效运行。
绩效自评表
一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标 | 接待人数 | 50人 | 100人 | 10 | 10 |
产出指标 | 审批程序 | 完备 | 合规 | 10 | 10 |
产出指标 | 年度费用控制率 | ≤100% | 57.87% | 10 | 5 |
产出指标 | 单位成本 | 按照外宾接待标准执行 | 符合标准 | 10 | 10 |
产出指标 | 接待次数 | 15次 | 2次 | 10 | 2 |
效益指标 | 可持续影响 | 通过友城渠道,加强对外交流,逐渐形成对外民间交流的合力 | 促进绍兴的对外交往 | 30 | 25 |
服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 57.87% | 10 | 5 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.单位评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
绍兴市人民政府外事办公室2020年度部门决算.pdf
绍兴市人民政府外事办公室(本级)2020年度单位决算.pdf
绍兴市人民对外友好协会促进中心2020年度单位决算.pdf